Informasi Publik Berkala

Daftar Informasi Publik Berkala


Loading...

Target & / Capaian Program Kegiatan

Target dan / Capaian Program Kegiatan Tahun 2025 total pagu perubahan 948.803.352.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 90,65% dan capaian realisasi  keuangan sebesar 848.586.521.236 rupiah atau 89,44% (s.d bulan Desember 2025) dengan rincian:

  1. Program Pemenuhan dan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pagu anggaran perubahan DBHCHT dan DAK-Fisik sebesar 15.967.079.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 14.984.720.674 rupiah atau 93,85%.
    • Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran perubahan DBHCHT dan DAK-Fisik sebesar 15.967.079.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 14.984.720.674 rupiah atau 93,85%.
      • Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan dengan pagu anggaran perubahan DBHCHT dan DAK-Fisik sebesar 15.967.079.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 14.984.720.674 rupiah atau 93,85%.
  2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  dengan pagu anggaran perubahan Dana Alokasi Umum /  BLUD sebesar 932.836.273.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 90,49% dan capaian keuangan sebesar 833.601.800.562 rupiah atau 89,36%
    • Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Dana Alokasi Umum  sebesar 67.780.603.000  rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100,00% dan capaian keuangan sebesar 65.853.969.431 rupiah atau 97,16%
      • Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Dana Alokasi Umum  pagu anggaran perubahan 67.780.603.000  rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100,00% dan capaian keuangan sebesar 65.853.969.431 rupiah atau 97,16%
    • Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan pagu anggaran perubahan BLUD sebesar 865.055.670.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 89,74% dan capaian keuangan sebesar 767.749.268.935 rupiah atau 88,75%
      • Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan pagu anggaran perubahan BLUD  sebesar 865.055.670.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 89,74% dan capaian keuangan sebesar 767.749.268.935 rupiah atau 88,75%

Penanggungjawab Pembuatan Informasi: Bagian Perencanaan
Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi: Tahun 2025 / RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Bentuk Informasi Yang Tersedia: Hard & Soft (file_pdf)
Jangka Waktu Penyimpanan: 5 tahun
Jenis Media Yang Memuat Informasi