Daftar Informasi Publik Berkala
Loading...
Ringkasan Kinerja/Kegiatan Tahun 2024 dan 2025
- Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam DPPA TA. 2024 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto s.d Desember 2024 terdiri dari:
- Program Pemenuhan dan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pagu anggaran DBHCHT dan DAK-Fisik sebesar 37.929.061.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,28% dan capaian keuangan sebesar 35.804.996.000 rupiah atau 94,40%
- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran DBHCHT dan DAK-Fisik sebesar 37.929.061.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,28% dan capaian keuangan sebesar 35.804.996.000 rupiah atau 94,40%
- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan dengan pagu anggaran DBHCHT dan DAK-Fisik sebesar 37.929.061.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,28% dan capaian keuangan sebesar 35.804.996.000 rupiah atau 94,40%
- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan dengan pagu anggaran DBHCHT dan DAK-Fisik sebesar 37.929.061.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,28% dan capaian keuangan sebesar 35.804.996.000 rupiah atau 94,40%
- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran DBHCHT dan DAK-Fisik sebesar 37.929.061.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,28% dan capaian keuangan sebesar 35.804.996.000 rupiah atau 94,40%
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran PAD & Dana Transfer Lainnnya / BLUD sebesar 870.110.535.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 814.198.536.971 rupiah atau 93,57%
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran PAD & Dana Transfer Lainnnya sebesar 83.870.762.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 80.670.225.105 rupiah atau 96,18%
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran PAD & Dana Transfer Lainnnya sebesar 83.870.762.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 80.670.225.105 rupiah atau 96,18%
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan pagu anggaran BLUD sebesar 785.720.093.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar 733.135.252.366 rupiah atau 93,31%
- Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan pagu anggaran BLUD sebesar 785.720.093.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar 733.135.252.366 rupiah atau 93,31%
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran PAD & Dana Transfer Lainnnya sebesar 519.680.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 393.059.500 rupiah atau 75,63%
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu anggaran PAD & Dana Transfer Lainnnya sebesar 519.680.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 393.059.500 rupiah atau 75,63%
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran PAD & Dana Transfer Lainnnya sebesar 83.870.762.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 80.670.225.105 rupiah atau 96,18%
- Program Pemenuhan dan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pagu anggaran DBHCHT dan DAK-Fisik sebesar 37.929.061.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,28% dan capaian keuangan sebesar 35.804.996.000 rupiah atau 94,40%
- Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam DPA Perubahan TA. 2025 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah s.d September 2025 terdiri dari:
-
Program Pemenuhan dan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pagu anggaran perubahan DBHCHT dan DAK-Fisik sebesar 15.967.079.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 62,05% dan capaian keuangan sebesar 9.689.700.677 rupiah atau 60,69%
- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran perubahan DBHCHT dan DAK-Fisik sebesar 15.967.079.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 62,05% dan capaian keuangan sebesar 9.689.700.677 rupiah atau 60,69%
- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan dengan pagu anggaran perubahan DBHCHT dan DAK-Fisik sebesar 15.967.079.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 62,05% dan capaian keuangan sebesar 9.689.700.677 rupiah atau 60,69%
- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan pagu anggaran perubahan DBHCHT dan DAK-Fisik sebesar 15.967.079.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 62,05% dan capaian keuangan sebesar 9.689.700.677 rupiah atau 60,69%
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran perubahan Dana Alokasi Umum / BLUD sebesar 933.179.530.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 59,72% dan capaian keuangan sebesar 476.356.159.573 rupiah atau 51,05%
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran perubahan Dana Alokasi Umum sebesar 68.123.860.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100,00% dan capaian keuangan sebesar 65.853.969.431 rupiah atau 96,67%
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum pagu anggaran perubahan 68.123.860.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100,00% dan capaian keuangan sebesar 65.853.969.431 rupiah atau 96,67%
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan pagu anggaran perubahan BLUD sebesar 865.055.670.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 56,55% dan capaian keuangan sebesar 410.502.190.142 rupiah atau 47,45%
- Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan pagu anggaran perubahan BLUD sebesar 865.055.670.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 56,55% dan capaian keuangan sebesar 410.502.190.142 rupiah atau 47,45%
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran perubahan Dana Alokasi Umum sebesar 68.123.860.000 rupiah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100,00% dan capaian keuangan sebesar 65.853.969.431 rupiah atau 96,67%
-
Penanggungjawab Pembuatan Informasi | : Bagian Perencanaan |
Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi | : Update data tahun 2025 / RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
Bentuk Informasi Yang Tersedia | : Hard & Soft (file_pdf) |
Jangka Waktu Penyimpanan | : 5 tahun |
Jenis Media Yang Memuat Informasi | : Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD |